Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11276 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. |
0,00 |
551,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2017 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. |
551,17 |
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06/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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551,17 |
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10/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853437
PAGTO. REF. EMPENHO 11276/2017
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 |
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551,17 |
TOTAL |
551,17 |
551,17 |
551,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.