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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11276 Data de lançamento: 06/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. 0,00 551,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2017 VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2017. 551,17
06/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 551,17
10/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853437 PAGTO. REF. EMPENHO 11276/2017 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 551,17
TOTAL 551,17 551,17 551,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.