Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11287 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT E DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT E DA EMEF AUGUSTO PERUZZO. |
150,00 |
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13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17080938 |
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150,00 |
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15/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862443
PAGTO. REF. EMPENHO 11287/2017
FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME - 86812 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.