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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1133 Data de lançamento: 21/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3081, 3383-2972 E 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/02/17. 0,00 262,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3081, 3383-2972 E 3383-3094 COM VENCIMENTO EM 27/02/17. 262,92
21/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 262,92
01/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 262,92
TOTAL 262,92 262,92 262,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.