Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11373 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 12/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 PP 12/2017 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. 20.000,00
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 611 6.211,57
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 608 1.936,57
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 631 2.391,31
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 648 8.301,17
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 633 1.159,38
21/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11373/2017 - REF. NF 631 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 2.391,31
21/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11373/2017 - REF. NF 648 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 8.301,17
21/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11373/2017 - REF. NF 633 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 1.159,38
17/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11373/2017 - REF. nf 608 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 1.936,57
17/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11373/2017 - REF. nf 611 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 6.211,57
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.