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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 21/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMNTO DO EMPENHO 674/2017 VALOR REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 93. 0,00 3.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2017 COMPLEMNTO DO EMPENHO 674/2017 VALOR REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO N° 93. 3.390,00
21/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.981.016 3.390,00
01/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853258 PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2017 SEBASTIAO ALVENI DAS NEVES - 116 3.390,00
TOTAL 3.390,00 3.390,00 3.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.