Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11430 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. ART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NATALINA EM RUAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
81,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2017 |
VALOR REF. ART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NATALINA EM RUAS DO MUNICÍPIO. |
81,53 |
|
|
07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
81,53 |
|
14/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11430/2017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS - 564 |
|
|
81,53 |
TOTAL |
81,53 |
81,53 |
81,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.