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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11462 Data de lançamento: 09/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Setor de Saude Auxilios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: PMAQ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 1.380,00
13/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17194843 1.380,00
22/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11462/2017 M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME - 85859 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.