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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IVONI TERESINHA GAZOLA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11485 Data de lançamento: 09/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA PEDREIRA DA PRATINHA. 0,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA PEDREIRA DA PRATINHA. 5,00
18/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17130305 5,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006017 PAGTO. REF. EMPENHO 11485/2017 IVONI TEREZINHA GAZOLA ME - 83324 5,00
TOTAL 5,00 5,00 5,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.