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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 11536 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/09/17 A 10/10/17 TEL. 54-99705-5676/ 99905-5676/ 99973-9593 0,00 336,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/09/17 A 10/10/17 TEL. 54-99705-5676/ 99905-5676/ 99973-9593 336,46
10/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 336,46
12/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11536/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 336,46
TOTAL 336,46 336,46 336,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.