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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11551 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REVISÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE FONTE E REVISÃO DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 420,00
23/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149 420,00
06/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11551/2017 DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI - 86436 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.