Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11589 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NOS CONSULTÓRIOS DA UBS LUIZ DRUM. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA NOS CONSULTÓRIOS DA UBS LUIZ DRUM. |
250,00 |
|
|
30/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13 |
|
250,00 |
|
04/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562
PAGTO. REF. EMPENHO 11589/2017
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.