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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 11619 Data de lançamento: 13/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2988/ 3383-1470 COM VENCIMENTO EM 09/11/17. 0,00 1.635,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-2988/ 3383-1470 COM VENCIMENTO EM 09/11/17. 1.635,90
16/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.635,90
28/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11619/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 1.635,90
TOTAL 1.635,90 1.635,90 1.635,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.