Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11621 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 / 3383-4450 COM VENCIMENTO EM 15/10/17. |
0,00 |
97,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 / 3383-4450 COM VENCIMENTO EM 15/10/17. |
97,04 |
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16/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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97,04 |
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28/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11621/2017
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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97,04 |
TOTAL |
97,04 |
97,04 |
97,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.