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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO LUIZ CAVALLI MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11675 Data de lançamento: 14/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO Nº 128. 290,00 580,00
2.00 VEÍCULO Nº137 290,00 580,00
2.00 VEÍCULO Nº134 290,00 580,00
2.00 VEÍCULO Nº141 290,00 580,00
2.00 VEÍCULO Nº74 150,00 300,00
2.00 VEÍCULO Nº66 120,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2017 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM VEICULO Nº 128. VEÍCULO Nº137 VEÍCULO Nº134 VEÍCULO Nº141 VEÍCULO Nº74 VEÍCULO Nº66 2.860,00
30/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 31 2.860,00
05/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862369, 862368 PAGTO. REF. EMPENHO 11675/2017 JOAO LUIZ CAVALLI MEI - 66595 2.860,00
TOTAL 2.860,00 2.860,00 2.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.