Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11683 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ DRUM,DO DEPÓSITO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIZ DRUM,DO DEPÓSITO. |
400,00 |
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30/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2 |
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400,00 |
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05/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000564
PAGTO. REF. EMPENHO 11683/2017
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI - 84914 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.