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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GERUSA ANDRADE MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11685 Data de lançamento: 14/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 43,94 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 332,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2017 VEICULO Nº 43,94 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 332,00
18/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17156276/17158091 332,00
19/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005655 PAGTO. REF. EMPENHO 11685/2017 GERUSA ANDRADE MEI - 81637 332,00
TOTAL 332,00 332,00 332,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.