Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11742 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
767,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
767,22 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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767,22 |
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07/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11742/2017
SALVI E LOPES E CIA LTDA - 86455 |
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767,22 |
TOTAL |
767,22 |
767,22 |
767,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.