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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11819 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: ADESIVOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 1.050,00
01/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1674 1.050,00
12/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000566 PAGTO. REF. EMPENHO 11819/2017 FRANCIS PERUZZO JACOBO - ME - 66048 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.