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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11828 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Natureza da despesa: MULTAS/JUROS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. JUROS DUPLICATA VENCIDA. 0,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 VALOR REF. JUROS DUPLICATA VENCIDA. 22,00
21/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 22,00
27/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863525 PAGTO. REF. EMPENHO 11828/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.