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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1185 Data de lançamento: 22/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ ENSACADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO DE VIAS MUNICIPAIS. 0,00 3.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CBUQ ENSACADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO REVESTIMENTO DE VIAS MUNICIPAIS. 3.580,00
16/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2.329 3.580,00
22/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853268 PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2017 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA EPP - 85331 3.580,00
TOTAL 3.580,00 3.580,00 3.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.