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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11856 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295X80 RADIAL 22X5 BORRACHUDO DUNLOP PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº138. 1.732,00 3.464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295X80 RADIAL 22X5 BORRACHUDO DUNLOP PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº138. 3.464,00
20/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 75937 3.464,00
28/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901450 PAGTO. REF. EMPENHO 11856/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 3.464,00
TOTAL 3.464,00 3.464,00 3.464,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.