Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUANA CERUTTI MACIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11863 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA OFICIAL PARA O VEÍCULO GOL IQV 2607 DOADO AO MUNICÍPIO. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA OFICIAL PARA O VEÍCULO GOL IQV 2607 DOADO AO MUNICÍPIO. |
110,00 |
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12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5336 |
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110,00 |
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05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005714
PAGTO. REF. EMPENHO 11863/2017
LUANA CERUTTI MACIEL - 65849 |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.