Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11864 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS DIVERSAS PARA DECORAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.425,00 |
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12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17274027 |
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1.425,00 |
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02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853550
PAGTO. REF. EMPENHO 11864/2017
MARIA DALIR DURIGON - 64835 |
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1.425,00 |
TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.