Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11867 |
Data de lançamento: |
22/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANHEIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
180,00 |
|
|
12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37 |
|
180,00 |
|
31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005689
PAGTO. REF. EMPENHO 11867/2017
JOSE CARLOS FERNANDES DA COSTA MEI - 83645 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.