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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11869 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADA DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADA DA AVENIDA OSVALDO JULIO WERLANG. 240,00
18/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 496 240,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901503 PAGTO. REF. EMPENHO 11869/2017 MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.