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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11877 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 387,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO NA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 387,30
18/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22712 387,30
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862471 PAGTO. REF. EMPENHO 11877/2017 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 387,30
TOTAL 387,30 387,30 387,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.