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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11878 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DE CASAS ATINGIDAS POR TEMPORAL. 0,00 800,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA MANUTENÇÃO DE CASAS ATINGIDAS POR TEMPORAL. 800,40
23/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 28854 800,40
30/11/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005604 PAGTO. REF. EMPENHO 11878/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 800,40
TOTAL 800,40 800,40 800,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.