Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11886 |
Data de lançamento: |
23/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTAGIOS REMUNERADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO 2017. |
0,00 |
5.715,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/11/2017 |
VALOR REF. BOLSA AUXÍLIO AOS ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO 2017. |
5.715,51 |
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23/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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5.715,51 |
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30/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11886/2017
CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA-ESCOLA - CIEE - 79644 |
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5.715,51 |
TOTAL |
5.715,51 |
5.715,51 |
5.715,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.