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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 11925 Data de lançamento: 24/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGEM A PIRATUBA DO DIA 19/11 A 23/11/2017. 0,00 3.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA VIAGEM A PIRATUBA DO DIA 19/11 A 23/11/2017. 3.300,00
11/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13 3.300,00
16/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11925/2017 ARO TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP - 86970 3.300,00
TOTAL 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.