Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11953 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES Novembro de 2017 |
0,00 |
269.216,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2017 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES Novembro de 2017 |
269.216,13 |
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28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 |
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269.216,13 |
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28/11/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-3.119,00 |
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28/11/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-3.119,00 |
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07/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005763
PAGTO. REF. EMPENHO 11953/2017
FUNDAP - 65480 |
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266.097,13 |
TOTAL |
266.097,13 |
266.097,13 |
266.097,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.