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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11966 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: ADICIONAL NOTURNO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL NOTURNO REF. MES Novembro de 2017 0,00 638,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 ADICIONAL NOTURNO REF. MES Novembro de 2017 638,61
28/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 638,61
28/11/2017 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -298,44
28/11/2017 EMPENHADO A MAIOR -298,40
28/11/2017 EMPENHADO A MAIOR -0,04
30/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011966/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 340,17
TOTAL 340,17 340,17 340,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.