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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11975 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Novembro de 2017 0,00 1.835,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Novembro de 2017 1.835,19
28/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 1.835,19
30/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011975/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.835,19
TOTAL 1.835,19 1.835,19 1.835,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.