Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LICENÇA-PREMIO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12044 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LICENÇA PREMIO REF. MES Novembro de 2017 |
0,00 |
2.553,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2017 |
LICENÇA PREMIO REF. MES Novembro de 2017 |
2.553,37 |
|
|
28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 |
|
2.553,37 |
|
30/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012044/2017
LICENÇA-PREMIO - 79618 |
|
|
2.553,37 |
TOTAL |
2.553,37 |
2.553,37 |
2.553,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.