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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12101 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Novembro de 2017 0,00 1.197,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 FERIAS ANTECIPADAS REF. MES Novembro de 2017 1.197,67
28/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 1.197,67
30/11/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012101/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.197,67
TOTAL 1.197,67 1.197,67 1.197,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.