Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12105 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES Novembro de 2017 |
0,00 |
5.138,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2017 |
VENCIMENTOS REF. MES Novembro de 2017 |
5.138,53 |
|
|
28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 |
|
5.138,53 |
|
30/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012105/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
5.138,53 |
TOTAL |
5.138,53 |
5.138,53 |
5.138,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.