Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12127 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES Novembro de 2017 |
0,00 |
1.313,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2017 |
EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES Novembro de 2017 |
1.313,04 |
|
|
28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE NOVEMBRO 2017 |
|
1.313,04 |
|
20/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012127/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
1.313,04 |
TOTAL |
1.313,04 |
1.313,04 |
1.313,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.