Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
122 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
600,00 |
|
|
07/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 89014 |
|
170,88 |
|
15/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005151
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2017 - REF. JANEIRO/2017
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
|
|
170,88 |
04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 096244 |
|
164,64 |
|
04/04/2017 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-264,48 |
|
|
10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901185
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2017 - REF. COO 96244
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
|
|
164,64 |
TOTAL |
335,52 |
335,52 |
335,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.