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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12247 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. 0,00 2.798,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO NA DECORAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA. 2.798,68
18/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17340050 2.798,68
22/01/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12247/2017 GILBERTO ANTONIO ROSS - ME - 84957 2.798,68
TOTAL 2.798,68 2.798,68 2.798,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.