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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12346 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO/2017 VENC. EM 14/12/2017. 0,00 80,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES NOVEMBRO/2017 VENC. EM 14/12/2017. 80,48
30/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 80,48
21/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901442 PAGTO. REF. EMPENHO 12346/2017 COPREL TELECOM LTDA - 86618 80,48
TOTAL 80,48 80,48 80,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.