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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12436 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. TRANSPORTE DAS MULHERES ENVOLVIDDAS NO PROJETO ATENDIMENTO NA EQUIPE VOLANTE DO INTERIOR ATÉ O SEPÉ TIARAJU, ROTEIRO PASSANDO POR 6 COMUNIDADES. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 VALOR REF. TRANSPORTE DAS MULHERES ENVOLVIDDAS NO PROJETO ATENDIMENTO NA EQUIPE VOLANTE DO INTERIOR ATÉ O SEPÉ TIARAJU, ROTEIRO PASSANDO POR 6 COMUNIDADES. 350,00
11/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25 350,00
15/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12436/2017 GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA - 62018 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.