O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 12448 Data de lançamento: 04/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094/3383-3081/3383-2972 COM VENCIMENTO EM 29/11/17. 0,00 355,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094/3383-3081/3383-2972 COM VENCIMENTO EM 29/11/17. 355,07
04/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 355,07
21/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862380 PAGTO. REF. EMPENHO 12448/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 355,07
TOTAL 355,07 355,07 355,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.