Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JULIANA WENTZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12625 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 13,14,15/12/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 13,14,15/12/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. |
410,00 |
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20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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410,00 |
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23/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901486
PAGTO. REF. EMPENHO 12625/2017
JULIANA WENTZ - 85341 |
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410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.