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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA RAVAZIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12626 Data de lançamento: 12/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 13,14,15/12/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. 0,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2017 VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 13,14,15/12/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. 410,00
20/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 410,00
26/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005677 PAGTO. REF. EMPENHO 12626/2017 DANIELA RAVAZIO - 64482 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.