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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 12636 Data de lançamento: 12/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: SOSU-AUXILOS E CONVENIOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: PAC- 2

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº352.291-56/2011. 0,00 6.235,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº352.291-56/2011. 6.235,00
27/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29168 6.235,00
26/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12636/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 6.235,00
TOTAL 6.235,00 6.235,00 6.235,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.