Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12641 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARAO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARAO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
720,00 |
|
|
18/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1527/1526/1535/1534 |
|
720,00 |
|
TOTAL |
720,00 |
720,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
720,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.