Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RLP DE ANGELI - COMERCIAL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12644 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NO BREAK PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº237/2017 |
369,00 |
5.535,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE NO BREAK PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº237/2017 |
5.535,00 |
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29/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2205 |
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5.535,00 |
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20/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12644/2017
RLP DE ANGELI - COMERCIAL - ME - 86644 |
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5.535,00 |
TOTAL |
5.535,00 |
5.535,00 |
5.535,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.