Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12718 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS PARA A PRAÇA DO LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
10.703,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS PARA A PRAÇA DO LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
10.703,00 |
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26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2123 |
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10.703,00 |
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02/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12718/2017
ELIZANDRA MACIOROSKI ME - 87015 |
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10.703,00 |
TOTAL |
10.703,00 |
10.703,00 |
10.703,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.