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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GDC DA SILVA COSTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12724 Data de lançamento: 13/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Setor de Saude Auxilios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP.
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS 455,55 1.822,20
3.00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº241/2017. 3.955,55 11.866,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº20/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº241/2017. 13.688,85
28/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5.449, 5.450 13.688,85
07/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12724/2017 GDC DA SILVA COSTA EIRELI - 86474 13.688,85
TOTAL 13.688,85 13.688,85 13.688,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.