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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1278 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO TELHADO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATINGIDO POR TEMPORAL. 0,00 1.580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO TELHADO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ATINGIDO POR TEMPORAL. 1.580,00
16/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 374213 1.580,00
22/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005137 PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2017 JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA - 65990 1.580,00
TOTAL 1.580,00 1.580,00 1.580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.