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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12824 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. 0,00 10.582,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 VALOR REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. 10.582,63
15/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10.582,63
22/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005632 PAGTO. REF. EMPENHO 12824/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 65606 10.582,63
TOTAL 10.582,63 10.582,63 10.582,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.